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2020年國家電網招聘考試面試資料財會專業備考題:審計的方式

發布時間:2019-11-07 08:59:32

1注冊會計師與政府審計部門如果對同一審計事項進行審計,最終形成的審計結論可能存在差異。導致差異的各項原因中最主要的是(D)。
A 、審計的方式不同 B 、審計的性質不同 C 、審計的獨立性不同 D 、審計的依據不同
2在關于注冊會計師審計的下列說法中,你認為不正確的是(B)。
A 、對注冊會計師審計而言,商品經濟既是其產生的根源,又是其發展的動力
B 、自注冊會計師審計產生以來,保護資產的安全、完整始終屬于審計責任
C 、注冊會計師實施的審計工作為其發表意見提供了合理的基礎
D 、注冊會計師的審計意見包括會計報表的合法性及會計一處理方法的一貫性
3隨著注冊會計師審計的發展,其相應的審計范圍也不斷擴大。下列觀點中,你認可的是(C)。A 、在起源階段,審計范圍為會計分錄
B 、在形成階段,審計范圍為全部會計報表
C 、在完善階段,審計范圍為擴大到測試相關的內部控制
D 、在發展階段,審計范圍為資產負債表和損益表
4注冊會計師審計在市場經濟中的特殊作用是(B)。
A 、防止錯誤與舞弊的發生    B 、提高企業財務信息的可靠性與可信性
C 、正確反映企業財務狀況和經營成果   D 、幫助企業改善經營管理、提高經濟效益
5注冊會計師的審計意見應合理保證會計報表使用人確定己審會計報表的可靠程度。這意味著會計報表的可靠程度應當由(C)來保證。
A 、注冊會計師B 、注冊會計師的審計意見C 、被審計單位管理當局D 、會計報表使用人
6注冊會計師審計作為外部審計,往往要對內部審計的情況進行了解并考慮利用其工作成果,其主要原因是(C)。
A、在審計監督體系中,內部審計的獨立性最弱
B 、在審計的方式上 ,內部審計的安排最靈活
C 、在審計的內容和目的上,內部審計主要是檢查各項內部控制的執行情況
D 、在審計的職責和作用上,注冊會計師對外出具的審計報告具有鑒證作用
7 甲公司將2002 年度的主營業務收入列入2001 年度的會計報表,則其2001 年度會計報表中存在錯誤的認定是(C)。
A 、總體合理性B 、估價或分攤C 、存在或發生D 、完整性
8管理當局對會計報表的下列認定中,注冊會計師通過分析存貨周轉率最有可能證實的是(D)。
A 、存在或發生B 、權利和義務C 、表達和披露D 、估價或分攤
9下列認定中,與損益表組成要素無關的是(B)。
A 、“存在或發生”認定  B 、“權利和義務”認定
C 、“估價或分攤”認定  D 、“表達與披露”認定
10審計人員應當確認,被審計單位的財產是否均按歷史成本入賬,這是為了證實管理當局的(C) 認定。
A 、存在或發生B 、完整性C 、估價與分攤D 、表達.與披露
 
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